Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

По состоянию на «__» _ _ года (Форма 4)




Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 23 мая 2007 года № 184

 

Об утверждении форм финансовой отчетности

 

                                       ПРИКАЗЫВАЮ:

 

1. Утвердить прилагаемые формы годовой (квартальной) финансовой отчетности для публикации в средствах массовой информации для организаций, указанных в приложении 1 к постановлению.

2. Признать утратившим силу приказ Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении форм финансовой отчетности» от 22 декабря 2005 года № 427 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2396).

3. Департаменту методологии бухгалтерского учета и аудита (Мамашев М.Т.) в установленном порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и его последующее официальное опубликование в установленном законодательством порядке.

4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

 

 

Приложение 1 к приказу Министра финансов РК от 23 мая 2007 года № 184

Бухгалтерский баланс

По состоянию на «__» __________ ____ года (Форма 1)

Наименование организации _______________________________________

Вид деятельности организации ____________________________________

Организационно-правовая форма __________________________________

Юридический адрес организации __________________________________

                                                                                                        тыс. тенге

Активы Код стр. На конец отчетного периода На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы      
Денежные средства 010    
Краткосрочные финансовые инвестиции 011    
Краткосрочная дебиторская задолженность 012    
Запасы 013    
Текущие налоговые активы 014    
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 015    
Прочие краткосрочные активы 016    
Итого краткосрочных активов 100    
II. Долгосрочные активы      
Долгосрочные финансовые инвестиции 020    
Долгосрочная дебиторская задолженность 021    
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 022    
Инвестиционная недвижимость 023    
Основные средства 024    
Биологические активы 025    
Разведочные и оценочные активы 026    
Нематериальные активы 027    
Отложенные налоговые активы 028    
Прочие долгосрочные активы 029    
Итого долгосрочных активов 200    
Баланс (стр. 100 + стр. 200)      
Пассивы Код стр. На конец отчетного периода На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства 030    
Краткосрочные финансовые обязательства 031    
Обязательства по налогам 032    
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам 033    
Краткосрочная кредиторская задолженность 034    
Краткосрочные оценочные обязательства 035    
Прочие краткосрочные обязательства 036    
Итого краткосрочных обязательств 300    
IV. Долгосрочные обязательства      
Долгосрочные финансовые обязательства 040    
Долгосрочная кредиторская задолженность 041    
Долгосрочные оценочные обязательства 042    
Отложенные налоговые обязательства 043    
Прочие долгосрочные обязательства 044    
Итого долгосрочных обязательств 400    
V. Капитал      
Уставный  капитал 050    
Неоплаченный капитал 051    
Выкупленные собственные долевые инструменты 052    
Эмиссионный доход 053    
Резервы 054    
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) 055    
Доля меньшинства 056    
Итого капитал 500    
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)      

 

Руководитель ____________________________ ________________

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер _______________________ ________________

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Место печати

 

    

 

 

Приложение 2 к приказу Министра финансов РК от 23 мая 2007 года № 184

Отчет о прибылях и убытках

По состоянию на «__» __________ ____ года (Форма 2)

 

Наименование организации _______________________________________

Вид деятельности организации_____________________________________

Организационно-правовая форма___________________________________

Юридический адрес организации___________________________________

                                                                                                            тыс. тенге

  Наименование показателей Код стр. За отчетный период За предыдущ период
Доход от реализации продукции и оказания услуг 010    
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг 020    
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020) 030    
Доходы от финансирования 040    
Прочие доходы 050    
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг 060    
Административные расходы 070    
Расходы на финансирование 080    
Прочие расходы 090    
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия 100    
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 - стр. 060 - стр. 070 - стр. 080 - стр. 090 +/- стр. 100) 110    
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности 120    
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120) 130    
Расходы по корпоративному по доходному налогу 140    
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства 150    
Доля меньшинства 160    
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150 - стр. 160) 170    
Прибыль на акцию 180    

 

Руководитель ___________________________ ________________

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер _______________________ ________________

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Место печати

 

 

                

            Приложение 3 к приказу Министра финансов РК от 23 мая 2007 года № 184

 

                                              Отчет о движении денег

По состоянию на «__» __________ ____ года

(прямой метод) (Форма 3)

Наименование организации _______________________________________

Вид деятельности организации ___________________________________

Организационно-правовая форма __________________________________

Юридический адрес организации __________________________________

                                                                                                         тыс. тенге

Наименование показателей Код стр. За отчетный период За предыдущий период

I. Движение денежных средств от операционной деятельности

1. Поступление денежных средств, всего 010    
в том числе:      
реализация товаров 011    
предоставление услуг 012    
авансы полученные 013    
дивиденды 014    
прочие поступления 015    
2. Выбытие денежных средств, всего 020    
в том числе:      
платежи поставщикам за товары и услуги 021    
авансы выданные 022    
выплаты по заработной плате 023    
выплата вознаграждения по займам 024    
корпоративный подоходный налог 025    
другие платежи в бюджет 026    
прочие выплаты 027    
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020) 030    

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

1. Поступление денежных средств, всего 040    
в том числе:      
реализация основных средств 041    
реализация нематериальных активов 042    
реализация других долгосрочных активов 043    
реализация финансовых активов 044    
погашение займов, предоставленных другим организациям 045    
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 046    
прочие поступления 047    
2. Выбытие денежных средств, всего 050    
в том числе:      
приобретение основных средств 051    
приобретение нематериальных активов 052    
приобретение других долгосрочных активов 053    
приобретение финансовых активов 054    
предоставление займов другим организациям 055    
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 056    
прочие выплаты 057    
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050) 060    

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности

1. Поступление денежных средств, всего 070    
в том числе:      
эмиссия акций и других ценных бумаг 071    
получение займов 072    
получение вознаграждения по финансируемой аренде 073    
прочие поступления 074    
2. Выбытие денежных средств, всего 080    
в том числе:      
погашение займов 081    
приобретение собственных акций 082    
выплата дивидендов 083    
прочие 084    
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080) 090    
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)      
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода      
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода      

Руководитель ________________________ _____________________

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер _______________________ ________________

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Место печати

 

 

Приложение 4 к приказу Министра финансов РК от 23 мая 2007 года № 184

Отчет об изменениях в собственном капитале

по состоянию на «__» __________ ____ года (Форма 4)

Наименование организации ______________________________________

Вид деятельности организации ____________________________________

Организационно-правовая форма __________________________________

Юридический адрес организации __________________________________

тыс. тенге

 

Код

стр.

Капитал материнской организации

Доля

меньшинства

Итого

капитал

Выпущенный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль Всего
Сальдо на 1 января отчетного года 010            
Изменения в учетной политике 020            
Пересчитанное сальдо (стр. 010 +/- стр. 020) 030            
Прибыль/убыток от переоценки активов 031            
Хеджирование денежных потоков 032            
Курсовые разницы от зарубежной деятельности 033            
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031 +/- стр. 032 +/ - стр. 033) 040            
Прибыль/убыток за период 050            
Всего прибыль/убыток за период (стр.040 +/- стр. 050) 060            
Дивиденды 070            
Эмиссия акций 080            
Выкупленные собственные долевые инструменты 090            
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр. 060 - стр. 070 +стр. 080 -стр. 090) 100            
Сальдо на 1 января предыдущего года 110            
Изменения в учетной политике 120            
Пересчитанное сальдо (стр. 110 +/-стр. 120) 130            
Прибыль/убыток от переоценки активов 131            
Хеджирование денежных потоков 132            
Курсовые разницы от зарубежной деятельности 133            
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131 +/- стр. 132 +/ - стр. 133) 140            
Прибыль/убыток за период 150            
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140 +/- стр. 150) 160            
Дивиденды 170            
Эмиссия акций 180            
Выкупленные собственные долевые инструменты 190            
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр. 160 - стр. 170 + стр. 180 -стр. 190) 200            

Руководитель ___________________________ _______________

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер _______________________ _______________

мп (фамилия, имя, отчество) (подпись)










Последнее изменение этой страницы: 2018-04-12; просмотров: 195.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...